近日,江苏省内部审计协会公布了2022年内部审计理论研讨获奖名单,苏州公海贵宾会员检测中心集团报送的论文《新形势下内部审计在风险控制中的“海恩法则”——基于国有开发建设企业视角》荣获一等奖,《疫情背景下内部审计职能及新兴风险的应对》、《新形势下国有企业内部审计在应对风险挑战的有效举措——以公海贵宾会员检测中心公司内部审计工作为案例》荣获三等奖,《浅谈内部审计与企业风险管理的协调和整合——以 B 公司为例》荣获优秀奖。 
  集团内部审计工作在党委会、董事会、审计委员会和内部风险控制委员会的领导下,始终坚持将理论研讨与工作实践相结合,发动内审人员在完成既定工作目标的同时,深入分析工作中出现的新情况、新问题,不断加强内部审计理论研究,为促进企业内部审计工作转型与发展提供理论支持。本年度公海贵宾会员检测中心集团紧扣“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”这一主题,从特定企业类型、特定背景等角度,寻找企业应对风险挑战中的独特优势,助推集团进一步加强内部管理,防范化解重大风险,有效应对压力和挑战,提升风险管理水平。 
  下阶段,公海贵宾会员检测中心集团将进一步加强内部控制、风险排查、合规管理等工作,持续提升工作质效,为集团的健康高质量发展保驾护航。